====== Enregistrer une dépense (Dolibarr) ====== Toute dépense doit avoir une pièce justificative. Avant l'enregistrement celle-ci doit être numérisée au format PDF. ===== Principes ===== Dans Dolibarr, chaque dépense est enregistrée sous la forme d'une ''Facture fournisseur''.\\ Un fournisseur est un ''Tiers'' avec un type de relation ''Fournisseur''.\\ Celui-ci doit être enregistré avant l'enregistrement de la facture (voir [[enregistrer un fournisseur]]). [[{}https://gestioncafe.reseauanais.fr/fourn/facture/list.php?leftmenu=suppliers_bills|Liste des factures fournisseurs]]\\ [[{}https://gestioncafe.reseauanais.fr/societe/list.php?type=f&leftmenu=suppliers|Liste des fournisseurs]] ===== Modes opératoires ===== On suppose que le fournisseur a été enregistré au préalable.\\ Si vous venez de le créer, vous êtes dans le cas d'une [[#dépense ordinaire]], c'est la première dépense réalisée chez ce fournisseur.\\ Si vous avez déjà fait une dépense similaire chez ce fournisseur, même achat de biens ou de service, utilisez plutôt la procédure de [[#dépense récurrente]]. Dans les deux cas vous devez être sur la fiche du ''Tiers'' et positionné sur l'onglet ''Fournisseur''. ==== Dépense ordinaire ==== La liste des factures du fournisseur est vide ou aucune facture n'est similaire à la dépense à enregistrer. === Créer le brouillon de facture === Utilisez le bouton ''CRĖER UNE FACTURE OU UN AVOIR''.\\ Cette fonction permet d'enregistrer une facture. Un formulaire de saisie est affichée. Les informations suivantes doivent être renseignées : {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} ^ zone ^ Usage ou valeur ^ | Réf. fournisseur | Numéro de la facture, du ticket ou du justificatif | | Type | Laisser ''Facture standard'' | | Libellé | Indiquer l'objet de la dépense | | Date facturation | Date d'émission de la facture, du ticket ou du justificatif | Les autres informations ne sont pas obligatoires mais peuvent être renseignées afin de faciliter le règlement de la facture. Une fois le formulaire rempli, utiliser le bouton ''CRĖER BROUILLON''.\\ Le brouillon de facture, est alors créé et affiché sur l'onglet ''Fiche''.\\ === Enregistrer les produits ou services === Sous la fiche, est affiché un formulaire ''Ajout nouvelle ligne''.\\ * Cocher la case ''Ligne libre de type'' * Sélectionner ''Service'' ou ''Produit'' suivant la nature de la dépense * Dans la boite de texte, entrer la description du service ou du produit * Sélectionner le taux de TVA * Indiquer le prix HT **ou** le prix TTC (le prix manquant sera calculé automatiquement) * Éventuellement modifier la quantité et indiquer une remise * Lorsque la ligne est conforme au justificatif utiliser le bouton ''AJOUTER'' Une ligne de facture est crée et affichée sur la fiche. Les montants HT et TTC sont calculés ainsi que la TVA. Le reste à payer est calculé. Vous pouvez entrer plusieurs lignes produit ou service, cela est nécessaire si la facture comporte des produits et des services avec des taux de TVA différents ou si vous souhaitez avoir un inventaire exact des produits ou services achetés. === Charger le document PDF === Le justificatif de la dépense doit être associé à la facture. * Sélectionner l'onglet ''Fichiers joints'', sous la fiche apparait la section ''Ajouter un nouveau fichier/document'' * Utiliser le bouton ''Parcourir...'', une fenêtre de sélection de fichier apparaît * Sélectionner le justificatif PDF, son nom apparait devant le bouton ''ENVOYER FICHIER''. * Utiliser ce bouton (le téléchargement peut prendre quelques secondes), en bas de l'écran, dans la section ''Fichiers et documents joints'' le document est créé. * Utiliser la loupe à droite du nom du document pour l'afficher et vérifier qu'il correspond bien à la facture créée. === Valider la facture === Si le montant total de la facture correspond bien au document associé : * Sélectionner l'onglet ''Fiche'' * Dérouler la fiche vers le bas pour faire apparaitre à droite le bouton ''VALIDER'' * Utiliser ce bouton pour valider la facture, un numéro de facture est généré, il apparaît en tête de la fiche * Poursuivre [[wiki:finances:enregistrement_des_factures_fournisseurs|]] ==== Dépense récurrente ==== La liste des factures du fournisseur comporte au moins une facture similaire à la dépense à enregistrer. === Cloner la facture précédente === * Dans la liste des dernières factures du fournisseur, sélectionner la facture similaire la plus récente.\\ * La fiche de la facture s'affiche, vérifier la structure de la facture. * Utiliser le bouton ''CLONER''. Un formulaire de confirmation et de saisie est affichée. Les informations suivantes doivent être renseignées : {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} ^ zone ^ Usage ou valeur ^ | Réf. fournisseur | Numéro de la nouvelle facture, du ticket ou du justificatif | | Date | Date d'émission de la facture, du ticket ou du justificatif | Confirmer en utilisant le bouton ''Oui''. Le brouillon de facture, est alors créé et affiché sur l'onglet ''Fiche''.\\ === Vérifier les produits ou services === Vérifier les lignes de factures et leur montants. Si nécessaire ajuster les quantités ou les montants, ajouter ou supprimer des lignes. Suivre ensuite la procédure standard de validation du brouillon comme expliqué précédement : * [[#Charger le document PDF]] * [[#Valider la facture]] * Poursuivre [[wiki:finances:enregistrement_des_factures_fournisseurs|]] ~~SNIPPET_O1777474726~~wiki:snippets:retourner_aux_sommaires~~ /* Bloc à utiliser au niveau R+3 */ ====== Retourner aux sommaires ====== /* lien vers les sommaires des catégories supérieure */ [[:]] - [[..:]] - [[.:]] ~~SNIPPET_C~~wiki:snippets:retourner_aux_sommaires~~